你好,是購銷合同的印花稅嗎??

老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項減去進項就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進項和銷項的話,那他的印花稅里面就是用銷項減去進項的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個發(fā)票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進項十銷項不含稅金額去填寫嗎
老師,應交增值稅是銷項減進項,那如果說銷項是A項目形成的,企業(yè)上個月收到進項專票,有用于A項目的有用于B項目的還有其他等等 那計算應交增值稅 這里面的進項稅額必須只能用于A項目才能抵扣的嗎?
由于養(yǎng)老保險基數(shù)調整,公司補繳7-10月的養(yǎng)老保險費用應如何入賬
社保補差費用這個是公司給還是員工補
老師,請問,我利潤表的利潤是負數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費一般是開幾個點的稅率呢?
A是建設單位,B是施工單位,C是分包單位,A直接給C付了農民工工資,這樣ABC之前需要簽協(xié)議之類的嗎?
億企贏新接賬客戶,怎么錄入期初數(shù)據
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老師,辦理了新公司,用了我的名字為財務負責人,但我還在原公司上班,那我的個稅不在新公司申報,會有稅務風險嗎
老師,我半路結賬這個軟件上的報表和電子稅務局里的報表不一樣,我該怎么辦呢?
老師 請問下這是哪錯了 都核對了
老師你好,是的
你好,購銷合同的印花稅=(購進含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
老師你好,你的意思是說,比如我的進項是100加上銷項是200的,那等于300 ,300×0.003二數(shù)字,就填寫那里嗎?
你好,根據你的描述,購銷合同印花稅計稅依據是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3
是的,老師
(是針對這個回復有什么疑問嗎)