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老師,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那如果說銷項(xiàng)是A項(xiàng)目形成的,企業(yè)上個月收到進(jìn)項(xiàng)專票,有用于A項(xiàng)目的有用于B項(xiàng)目的還有其他等等 那計(jì)算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額必須只能用于A項(xiàng)目才能抵扣的嗎?

2025-03-27 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 17:03

你好,不是的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒有時間限制了。

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你好,不是的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒有時間限制了。
2025-03-27
你好同學(xué),增值稅抵扣不分項(xiàng)目。
2024-01-23
同學(xué)你好 必須是項(xiàng)目對項(xiàng)目,不能混用
2020-09-11
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2023-06-05
您好,要交的,2個計(jì)稅是平行線,不交叉的
2024-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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