你好? ? ? 是對方要支付給你們的貨款的話。? 那么? 正常? ? 一般是從你的貨款 扣除費(fèi)用的? ?
老師,我們買了7000塊錢的原材料,但是原材料有問題,影響了我們的生產(chǎn),所有讓對方賠付我們4萬塊錢,另外7000的貨退給他們,貨款并還給我們(7000已經(jīng)給開了發(fā)票,我們也已經(jīng)抵扣了),退貨時(shí)他們用了我們兩個桶,我們收取他1400元,后來又買了他家17000得設(shè)備,這樣簽協(xié)議內(nèi)容可以嗎?7000的進(jìn)項(xiàng)稅他扣掉了,這個7000票我們還用退還給他嗎?
老師 例如我們貨款是5萬 因?yàn)椴牧系膯栴}返工 我們之間對賬的時(shí)候扣掉了1萬的返工的話 等于對賬單付款4萬材料款 這樣合理嗎? 開票是開多少 ?材料質(zhì)量問題 扣的費(fèi)用可以抵扣材料款嗎?
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了,然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師我們采購一批原料,貨款1萬元,因?yàn)橘|(zhì)量問題,我們扣了客戶800元,扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購的時(shí)候分錄是借原材料1萬 貸應(yīng)付賬款1萬,支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬,貸銀行存款1萬,然后因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶又退我們800,我怎么這分錄客戶
老師我們采購一批原料,貨款1萬元,因?yàn)橘|(zhì)量問題,我們扣了客戶800元,扣的著800元我怎么寫分錄 當(dāng)時(shí)采購的時(shí)候分錄是借原材料1萬 貸應(yīng)付賬款1萬,支付貨款的時(shí)候借應(yīng)付賬款1萬,貸銀行存款1萬,然后因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶又退我們800,我怎么這分錄客戶
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
我們付供應(yīng)商貨款 那開票怎么開
你好 ;? ? 你可以 跟對方協(xié)商 ;? ? ?可以按照按5萬開票 。但是這個扣款的話 質(zhì)量問題? 可以開負(fù)數(shù)發(fā)票 去? ??