您好,因?yàn)槭翘幹迷妱?dòng)機(jī),同處置固定資產(chǎn),是企業(yè)終止確認(rèn)固定資產(chǎn)的行為,所以是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出;固定資產(chǎn)更換其中的部分,需要先轉(zhuǎn)入在建工程,轉(zhuǎn)入在建工程的金額是剩余賬面凈值減去要處置的那部分賬面價(jià)值,也就是原電動(dòng)機(jī)的剩余價(jià)值102000,所以是800000-320000-102000=378000
老師 我想問(wèn)一下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是怎么算出來(lái)的
老師好,我想問(wèn)下,這大題,(1)問(wèn)為什么是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,還有378000是怎么算出來(lái),
老師好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的金額怎么計(jì)算出來(lái)的 為什么不是300 謝謝
老師我想問(wèn)問(wèn)這題怎么做,為什么我算出來(lái)是負(fù)的
老師,為什么這里計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的是8250而不是10000,題目是不是出錯(cuò)了,收到各種賠款是屬于其他應(yīng)收款,殘料入庫(kù)是原材料,這兩個(gè)科目都是和營(yíng)業(yè)外支出獨(dú)立開(kāi)來(lái)的呀,是什么問(wèn)題呢
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
好的老師我再琢磨一下
可以的,有問(wèn)題再提
后面(2)問(wèn)的下面,19400是轉(zhuǎn)入在建工程了嗎
您好,是的,新購(gòu)置的電動(dòng)機(jī)以及更新改造過(guò)程發(fā)生的相關(guān)成本,都需要在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前計(jì)入在建工程
感謝老師
不客氣,滿意的話可以給老師一個(gè)好評(píng)