你好.退回貨物要看的報(bào)關(guān)方式,如果是一般貿(mào)易退回,要交進(jìn)口稅,如果是成品退換就不要交進(jìn)口稅.
老師請問外貿(mào)企業(yè),出口一批貨物,還沒退稅呢!但是由于產(chǎn)品質(zhì)量問題國外客戶要退貨,貨收到后我們維修好還繼續(xù)在給客戶返回去,這樣退回貨物的時(shí)候需要繳納進(jìn)口稅嗎?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過長,A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補(bǔ)貨,因?yàn)槭菄饪蛻?,樣品基本都是不會退回來,但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報(bào)關(guān)出口的話,又不收錢,報(bào)關(guān)單沒有單價(jià)和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報(bào)關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報(bào)關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報(bào)。2.對出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個(gè)備案,等待審批請問是這個(gè)步驟嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,當(dāng)月貨物質(zhì)量問題退回,關(guān)務(wù)采用一般貿(mào)易進(jìn)口買回。賬上一銷一退金額為零,不需要向客戶開票和付匯,那么我的出口報(bào)關(guān)單還可以正常申請退稅嗎?還是需要做哪些特殊處理?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適