同學(xué)你好 對的 這個可以備注
老師,如果公司賬戶被凍結(jié)了。我們在凍結(jié)之前把賬上的錢全部轉(zhuǎn)入我們的股東單位(上級),以后的費(fèi)用都由他們來代付可以吧?可行的話代付的時候需要一些什么手續(xù)呢? 還有,那我們之前差旅報銷都是現(xiàn)金報銷。以后我們的費(fèi)用報銷這塊怎么辦呢?
老師,你好!我們公司賬面上有現(xiàn)金,有員工的差旅費(fèi)發(fā)票,但是老板私自給員工報銷了,不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進(jìn)賬里,直接做一筆這樣的分錄嗎?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,合伙制企業(yè),現(xiàn)在其中一個股東要來報銷出差費(fèi)用,但是有些沒有發(fā)票,那這個怎么辦,有發(fā)票的我可以從公司賬戶給他個人直接轉(zhuǎn)賬嘛,可以的話是不是轉(zhuǎn)賬的時候備注差旅費(fèi)報銷
老師好,員工沒在公司買社保,然后他報銷費(fèi)用都有正規(guī)發(fā)票,剛好老板之前有很多筆從個人賬戶轉(zhuǎn)到公司對公戶借款,那員工這筆有正規(guī)發(fā)票的我不轉(zhuǎn)賬,可以直接掛老板的往來嗎?借:費(fèi)用類 貸:其他應(yīng)付款,然后員工報銷直接走個人賬戶報銷
老師,備用金是每個月都有限制的額度嗎,還有備用金是不是只能取現(xiàn)金,可以不可以轉(zhuǎn)賬,有些工人墊資買了東西每天及時來報銷,比如9月,10月份買的東西有發(fā)票,但是沒有拿給我報銷,這種這個月我轉(zhuǎn)錢給他,是用備用金還是直接轉(zhuǎn)賬,備注時間和用途,
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
老師,那沒有發(fā)票的怎么辦
沒有發(fā)票的直接掛往來
啊,老師,那往來不是越掛越多嘛
他們是合伙企業(yè)
需要有發(fā)票沖減才行
老師,可是沒有發(fā)票
沒有發(fā)票沒辦法 超出三年的往來計入營業(yè)外
那就是沒有發(fā)票我就不能從公司賬戶給她報銷了,這個沒有辦法了
可以計入往來就行了
老師,往來的話掛其他應(yīng)收嘛,但關(guān)鍵是后面也沒有發(fā)票沖
同學(xué)你好 對的 掛其他應(yīng)收的