您好 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--內(nèi)部往來
老師,我們公司的分公司是獨(dú)立核算的,分公司的收入是對(duì)方直接打給總公司的。分公司的日常需要的錢都是總公司打給分公司的。分公司只有費(fèi)用成本和總公司打給的往來款。請(qǐng)問總公司和分公司的賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
總公司、分公司獨(dú)立核算,總公司代收分公司的農(nóng)民工資,現(xiàn)代付農(nóng)民工資,分公司該怎么做賬務(wù)處理?
總公司和分公司的資金往來該怎么賬務(wù)處理?如果分公司有豐厚的利潤(rùn),把多余的資金轉(zhuǎn)給總公司,賬務(wù)怎么處理?如果是非獨(dú)立核算,需要單獨(dú)做帳嗎?
老師,我想問問總公司和分公司是獨(dú)立核算,但是總公司代付分公司工資,要把分公司的成本轉(zhuǎn)嫁給總公司如何賬務(wù)處理
老師咨詢下,總公司員工,工資由總公司支,但發(fā)放時(shí)一大部分在總公司開,社保和小部分工資在分公司;分公司賬務(wù)獨(dú)立核算且跨省。這筆費(fèi)用能否只進(jìn)總公司,分公司只代收代付,賬務(wù)處理和稅務(wù)方面有沒有問題?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
我是分公司
我做的就是分公司的分錄的
我可不可以這么做
分公司員工工資由總公司發(fā)放如何做賬? 計(jì)提工資時(shí), 借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:應(yīng)付工資 撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-總公司 支付工資時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 總公司在計(jì)提工資時(shí), 借:XX費(fèi)用(或成本等科目) 貸:其他應(yīng)付款-XX子公司 撥款時(shí) 借:其他應(yīng)付款-XX子公司 貸:銀行存款
總公司在計(jì)提工資時(shí), 借:XX費(fèi)用(或成本等科目) 貸:其他應(yīng)付款-XX子公司 撥款時(shí) 借:其他應(yīng)付款-XX子公司 貸:銀行存款 總公司不需要去承擔(dān)這一筆的費(fèi)用啊,所以您的計(jì)提毫無意義
我知道了,就是費(fèi)用總公司和分公司還是合做各的,總公司和分公司之間只是資金的往來,我可以這么理解嗎
您好,是的,總公司只是代付不需要承擔(dān)這筆費(fèi)用。只是說資金要掛往來而已