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我有個問題想咨詢下,就是我9月把一個企業(yè)一整年的服務(wù)費(fèi)開掉了(開了240萬),如果一次性算收入的話,所得稅要交很多。所以這個能分期提收入,往后每期20萬,但是9月的增值稅報表還是申報240萬。這樣可以么?

2021-10-19 17:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 17:18

您好 實(shí)際工作可以這樣操作。 不確認(rèn)所得稅收入,仍然分期確認(rèn)。 增值稅提前交納

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您好 實(shí)際工作可以這樣操作。 不確認(rèn)所得稅收入,仍然分期確認(rèn)。 增值稅提前交納
2021-10-19
您好,既然有成本費(fèi)用,要在企業(yè)所得稅申報。否則無法形成未彌補(bǔ)虧損
2020-11-14
您好,是的,按照申報數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)。
2020-11-25
你好,你們可以使用的固定資產(chǎn)應(yīng)該在前期劃入持有待售資產(chǎn),然后處置的時候就是資產(chǎn)處置損益,目前來看你們的營業(yè),外收入是你們的固定資產(chǎn)清理利潤,一億三千萬屬于售價收入,你們固定資產(chǎn)清理有成本啊,這個屬于稅會差異導(dǎo)致你們填2019年企業(yè)所得稅年報的時候有誤,但是你們已經(jīng)完全納稅了,可以找稅務(wù)局溝通,提供相關(guān)固定資產(chǎn)的原始成本發(fā)票以及你們清理相關(guān)憑證,對2019年的所得稅申報表搞個更正申報。
2020-11-23
你好,可以的,只要在你當(dāng)年能確定好了這個收入就行。
2025-06-04
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