借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入1 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除1
圖書 增值稅稅率多少,生活性服務(wù)業(yè)符合條件增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除百分之10和15我要怎么分啊
進(jìn)項(xiàng)票加計(jì)扣除10%怎么做賬。例如銷項(xiàng)稅10萬,進(jìn)項(xiàng)稅5萬,加計(jì)扣除0.5萬,請(qǐng)問這三個(gè)分錄怎么寫?
進(jìn)口環(huán)節(jié)里繳納的增值稅屬于進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除10%嗎,假設(shè)符合加計(jì)扣除條件
老師符合條件增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除10%,分錄怎么做呀例如進(jìn)項(xiàng)10萬,加扣1萬
老師符合10%加計(jì)扣除政策,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-10%加計(jì)扣除?
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
就是在加一個(gè)三級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加扣除
你好 二級(jí)科目就可以 增值稅加計(jì)扣除二級(jí)科目