你好,6%增值稅加上附加稅,印花稅等。您如果沒有足夠的成本,還需要企業(yè)所得稅。這個(gè)得看您公司來。
您好老師,我想咨詢一下青海一般納稅人的餐飲店能開進(jìn)來500W的成本,但是會(huì)開出去2000萬(wàn)的發(fā)票,它這個(gè)需要上哪些稅,具體能上多少稅呀(沒有接觸過餐飲,所以不了解具體情況)
老師,您好!請(qǐng)教下一般納稅人,開具6%的普票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的情況下,需要在這個(gè)基礎(chǔ)上加收對(duì)方多少點(diǎn)才能不虧呢?
公司是一般納稅人,零散采購(gòu)物品索要發(fā)票時(shí),經(jīng)常會(huì)有在原單價(jià)的基礎(chǔ)上加稅點(diǎn)的情況, 有些是加6個(gè)點(diǎn)開普票或者加10個(gè)點(diǎn)開專票(情況不一), 加稅點(diǎn)后價(jià)格就高了,請(qǐng)問老師,1、我們應(yīng)該加稅點(diǎn)開票嗎? 2、我們是13的銷項(xiàng),如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計(jì)算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
一般納稅人,如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,給客戶開具100萬(wàn)不含稅的專票,那需要在100萬(wàn)基礎(chǔ)上加收多少稅錢才不會(huì)虧
老師,請(qǐng)問如果是一般納稅人,稅率6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在對(duì)方開具給我們的是普票,含稅金額是1萬(wàn),請(qǐng)問我們要多少金額才能不盈也不虧?請(qǐng)列示下計(jì)算公式
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問:注冊(cè)資金實(shí)繳1萬(wàn),錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬(wàn)對(duì)吧
老師好,房東把廠房租給了A公司,A公司跟我們簽合同 在租給我們 是不是我們把房租給A公司,A. 公司開票給我們就行了,
老師好,要從A區(qū)搬到B區(qū),那么工商變更的話 是在AB哪個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督局變更
對(duì)公還貸款需要準(zhǔn)備的資料有哪些
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)25000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),收到這1萬(wàn)這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
您好老師,員工給公司買的材料,今天100明天 1 00的,但是只有收據(jù)沒有發(fā)票,這種的怎么處理呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
老師,比如算出這些點(diǎn)數(shù)后,再加在原有的開票數(shù)值上,這樣交的稅不是又變高了?
沒有明白您的意思,您開出增值稅發(fā)票,就需要繳納增值稅,附加稅,印花稅等。所得稅是根據(jù)您的利潤(rùn)來算的。如果您有足夠的成本,也不需要繳納所得稅。
比如開票銷售額100元,繳納了增值稅附加稅共6.72元。所以這6.72元需要跟對(duì)方公司收取回來,但是對(duì)方公司要求6.72元也開票給他們。這樣銷售額又變成了100+6.72=106.72元,用這個(gè)數(shù)去開票了啊
您好,您收對(duì)方106.72,只需要開100銷售額就可以了,6.72本來就是對(duì)方該承擔(dān)的稅金。就像您買東西,買100元商品,其中就只有94是商品的價(jià),6元是稅。只是您付款的是價(jià)稅合計(jì)。
老師,您講的我還是有點(diǎn)懵。比如我們這幾個(gè)月一直先行付款10000元出去給C公司,現(xiàn)在這10000元需要向A公司收取的,A公司說我們需要開票給他們后才會(huì)給我們這10000元。這樣的話我們開票出去了就要繳納:(10000/1.06*0.06)566.04元的增值稅,還有67.92元的附加稅。這樣這單生意公司不是虧損了566.04元+67.92元了嗎?(公司沒有進(jìn)項(xiàng)票以及不考慮所得稅問題)
增值稅最終是由購(gòu)買方(消費(fèi)者)承擔(dān)的,附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅納稅金額乘以附加稅稅率計(jì)算繳納的,附加稅是由企業(yè)承擔(dān)的。您價(jià)稅合計(jì)開票10000就可以了。附加稅由你們企業(yè)承擔(dān)。
老師,我明白您的意思。現(xiàn)在就是老板說要開票出去,啥稅費(fèi)都要對(duì)方承擔(dān),自己公司不能虧。因?yàn)槭且环皱X都不賺的生意,如果開票了老板就認(rèn)為這單生意虧了稅費(fèi)了
那您可以要對(duì)方承擔(dān)這個(gè)稅金給到您這邊。