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老師,您好!請(qǐng)教下一般納稅人,開具6%的普票,沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的情況下,需要在這個(gè)基礎(chǔ)上加收對(duì)方多少點(diǎn)才能不虧呢?

2021-10-19 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-19 16:32

你好,6%增值稅加上附加稅,印花稅等。您如果沒有足夠的成本,還需要企業(yè)所得稅。這個(gè)得看您公司來。

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快賬用戶9960 追問 2021-10-19 16:34

老師,比如算出這些點(diǎn)數(shù)后,再加在原有的開票數(shù)值上,這樣交的稅不是又變高了?

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:36

沒有明白您的意思,您開出增值稅發(fā)票,就需要繳納增值稅,附加稅,印花稅等。所得稅是根據(jù)您的利潤(rùn)來算的。如果您有足夠的成本,也不需要繳納所得稅。

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快賬用戶9960 追問 2021-10-19 16:38

比如開票銷售額100元,繳納了增值稅附加稅共6.72元。所以這6.72元需要跟對(duì)方公司收取回來,但是對(duì)方公司要求6.72元也開票給他們。這樣銷售額又變成了100+6.72=106.72元,用這個(gè)數(shù)去開票了啊

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齊紅老師 解答 2021-10-19 16:57

您好,您收對(duì)方106.72,只需要開100銷售額就可以了,6.72本來就是對(duì)方該承擔(dān)的稅金。就像您買東西,買100元商品,其中就只有94是商品的價(jià),6元是稅。只是您付款的是價(jià)稅合計(jì)。

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快賬用戶9960 追問 2021-10-20 09:52

老師,您講的我還是有點(diǎn)懵。比如我們這幾個(gè)月一直先行付款10000元出去給C公司,現(xiàn)在這10000元需要向A公司收取的,A公司說我們需要開票給他們后才會(huì)給我們這10000元。這樣的話我們開票出去了就要繳納:(10000/1.06*0.06)566.04元的增值稅,還有67.92元的附加稅。這樣這單生意公司不是虧損了566.04元+67.92元了嗎?(公司沒有進(jìn)項(xiàng)票以及不考慮所得稅問題)

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齊紅老師 解答 2021-10-20 09:56

增值稅最終是由購(gòu)買方(消費(fèi)者)承擔(dān)的,附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅,消費(fèi)稅納稅金額乘以附加稅稅率計(jì)算繳納的,附加稅是由企業(yè)承擔(dān)的。您價(jià)稅合計(jì)開票10000就可以了。附加稅由你們企業(yè)承擔(dān)。

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快賬用戶9960 追問 2021-10-20 09:58

老師,我明白您的意思。現(xiàn)在就是老板說要開票出去,啥稅費(fèi)都要對(duì)方承擔(dān),自己公司不能虧。因?yàn)槭且环皱X都不賺的生意,如果開票了老板就認(rèn)為這單生意虧了稅費(fèi)了

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齊紅老師 解答 2021-10-20 15:37

那您可以要對(duì)方承擔(dān)這個(gè)稅金給到您這邊。

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你好,6%增值稅加上附加稅,印花稅等。您如果沒有足夠的成本,還需要企業(yè)所得稅。這個(gè)得看您公司來。
2021-10-19
您好,這個(gè)就是說,首先13個(gè)點(diǎn)增值稅,然后3個(gè)點(diǎn)左右所得稅,就沒有了
2023-01-07
您好,這樣是無法判斷出虧不虧,盈利不盈利的。
2024-05-17
你好,增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅合并在一塊 6% 6% 上面分別是增值稅和附加稅的,你看下企業(yè)所得稅交了多少?
2024-05-17
你好,你是想要計(jì)算收取別人的稅點(diǎn),怎么不虧是嗎?
2024-05-17
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