您好,這個就是說,首先13個點增值稅,然后3個點左右所得稅,就沒有了
老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當(dāng)成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應(yīng)該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
公司是一般納稅人,如果這個月的銷項額是100萬,進項額是80萬,都是不含稅,且80萬沒有發(fā)票,那這個月會導(dǎo)致哪些稅增加?增加額是多少?
建筑行業(yè),這個附表三,是不是如果有分包,差額納稅,需要在這里填寫?我們是一般納稅人,比如有樁基勞務(wù)分包工程,分包方是給我們開專用發(fā)票的,進項稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬樁基勞務(wù)分包發(fā)票,需要將100萬在此處申報填列嗎?
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應(yīng)商的,開票金額12萬元
老師,您好!請教下一般納稅人,開具6%的普票,沒有進項稅抵扣的情況下,需要在這個基礎(chǔ)上加收對方多少點才能不虧呢?
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費可以在我們公司報銷么?就是代客報銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費用【其中業(yè)務(wù)招待費2萬元】,計入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時,是要將這16萬的費用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整啊? 以后年度利潤彌補虧損時,24年的這16萬費用會不會自動體現(xiàn)在可彌補數(shù)額中啊
附加稅也算吧應(yīng)該,用不用考慮稅負
其他的也沒啥了,基本上15個左右
嗯,如果有一部分進項,就把進項稅額減掉再按15左右算是吧
嗯對是這個意思的
嗯嗯,謝謝!
不客氣的,祝你開心