同學(xué)你好 稅局怎么核定的
老師,公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在10月報(bào)稅,有這下面4張表,第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)呢?第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎?還有繳印花稅不呢?
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,請問一下,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模的季度所得稅,但是公司還有一部分的進(jìn)項(xiàng)票在第二季度所屬期未收到,7月份才開具的,現(xiàn)在能把7月份開具的票作為所得稅申報(bào)里面“營業(yè)成本”填入嗎?
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報(bào)了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項(xiàng)稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺(tái),所屬期已經(jīng)是9月份,這個(gè)怎么處理?謝謝老師
老師:第一次申報(bào)環(huán)保稅,所屬期為7-9月份,只有6月份的第三方出具的監(jiān)測報(bào)告,請問要交怎樣申報(bào)環(huán)保稅?
社保全額公司出,個(gè)人部分也是,年終匯算清繳,需要把這部分調(diào)增嗎
個(gè)體工商戶 一季度不超過12萬 不繳納增值稅 那繳納個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎
少數(shù)股東權(quán)益和少數(shù)股東損益是借增貸減嗎
一般人納稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)普票要填嗎 是填主表哪里?
個(gè)體工商戶 經(jīng)營所得個(gè)稅 繳費(fèi)規(guī)定
庫存商品越來越多,如何消化(盡量不增加稅負(fù))
老師,請問我們公司要注銷,然后我把7月份的個(gè)稅申報(bào)了,還要申報(bào)下7月份的,是不是直接0申報(bào)就好了,之前的人員全部做離職?
老師反向開票的金額申報(bào)增值稅的時(shí)候?上還是減去,還有反向開票的金額做不做收入
樸老師,那她這邊到底講了一個(gè)什么意思,能總結(jié)一下嗎
老師,我就是前面問著調(diào)賬的,但是還是做的不合適,利潤表沒變化
老師:稅局沒有核定哦
這個(gè)得稅局核定 沒核定按照檢測的填寫
我們公司沒有每個(gè)季度都讓第三方檢測的話可以用排污系數(shù)、物料衡算法來填報(bào)嗎?
同學(xué)你好 對的 可以這樣申報(bào)