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老師:你好!咨詢一下,境外業(yè)務(wù)員報銷的差旅費,住宿發(fā)票,餐費等。是否代扣代繳所得稅增值稅?

2021-10-19 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-19 13:38

你好 ;? ?這個是境外業(yè)務(wù)員? 發(fā)生的? ?這個 是要提供票據(jù)給你們嗎??

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快賬用戶9369 追問 2021-10-19 13:40

是的。如果小票開個人,是不是不能報銷。開公司抬頭的形式發(fā)票,是否代扣代繳所得稅增值稅?

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快賬用戶9369 追問 2021-10-19 13:41

我境外沒辦事處。所以他們把小票寄過來報銷。

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齊紅老師 解答 2021-10-19 13:48

你好 ;? ? 是的。 要有? 票據(jù)的 ; 是的。? 不然這個是無法處理的;??

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你好 ;? ?這個是境外業(yè)務(wù)員? 發(fā)生的? ?這個 是要提供票據(jù)給你們嗎??
2021-10-19
你好, 同學(xué),提供檢測服務(wù)的公司,是臺灣公司嗎,服務(wù)地點是在境內(nèi)還是境外呢
2020-11-28
你好!在解析差旅費報銷與增值稅代扣代繳的問題時,我們首先需要了解增值稅的基本原理及其在實務(wù)中的應(yīng)用。增值稅是一種流轉(zhuǎn)稅,通常在商品或勞務(wù)的銷售及提供過程中征收。當(dāng)企業(yè)接受外單位提供的有償勞務(wù)時,這些勞務(wù)的費用通常應(yīng)含有增值稅。以下是關(guān)于差旅費報銷和增值稅處理的詳細(xì)步驟和解釋: - **合同規(guī)定與費用承擔(dān)**:在某些服務(wù)合同中,如律師服務(wù)或?qū)徲嫹?wù),合同可能會規(guī)定服務(wù)接收方(如您的企業(yè))需承擔(dān)或報銷服務(wù)提供方的差旅費用。這種費用承擔(dān)或報銷操作,實際上也是整個服務(wù)費用的一部分。 - **增值稅的代扣代繳義務(wù)**:在企業(yè)為外部單位人員報銷差旅費時,這部分費用實質(zhì)上是勞務(wù)費的一部分,因此也應(yīng)當(dāng)納入增值稅的征稅范圍。根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定,企業(yè)作為勞務(wù)接受方在接受勞務(wù)時,若合同中包含了由企業(yè)額外承擔(dān)的費用(如差旅費),則企業(yè)有責(zé)任代扣代繳這部分費用應(yīng)納的增值稅。具體來說,企業(yè)在向外部單位支付包含差旅費在內(nèi)的勞務(wù)費時,應(yīng)從支付金額中計算并扣除相應(yīng)的增值稅額,并上繳國稅局。 - **稅前扣除的可能性**:在完成增值稅的代扣代繳后,企業(yè)為外單位人員承擔(dān)或報銷的差旅費部分,理論上可以作為成本或費用在計算企業(yè)所得稅時扣除。這有助于企業(yè)在稅務(wù)籌劃中合理減輕稅負(fù)。 - **實際操作注意事項**:企業(yè)在進(jìn)行上述操作時,必須確保合同條款清晰明確,所有費用報銷流程符合國家稅法規(guī)定。同時,保留好所有相關(guān)的發(fā)票和稅務(wù)憑證,以便日后稅務(wù)審核或查驗時能夠提供必要的文件證明。 綜上所述,當(dāng)企業(yè)根據(jù)合同為外單位提供的工作人員報銷差旅費時,該部分費用作為勞務(wù)費用的一部分,企業(yè)需要按照規(guī)定代扣代繳相應(yīng)的增值稅。這不僅符合稅法規(guī)定,也有助于企業(yè)合理利用稅前扣除政策優(yōu)化稅負(fù)。
2024-08-16
對的 可以報銷的 有飛機票就行了
2021-08-25
算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56
2022-09-01
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