你好 按稅局核定的時(shí)間申報(bào)??
老師,一般納稅人現(xiàn)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表改成按季報(bào)送了,那么本月金額是填當(dāng)月的還是本季度的?
您好,小規(guī)模的財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)還是按月申報(bào)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表是不是按季度報(bào)送???我們外賬是按月做報(bào)表的,稅務(wù)網(wǎng)站是按季度報(bào)送企業(yè)所得稅的
老師好,第三季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表,其中資產(chǎn)負(fù)債表是按9月的來(lái)報(bào)還是789合計(jì)來(lái)報(bào),小規(guī)模的
老師您好,2021年度山西的小規(guī)模納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度報(bào)送了還是按月報(bào)送了
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
7月8月進(jìn)去申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示是按季度報(bào)送,9月進(jìn)去申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表提示您還有未報(bào)送的報(bào)表是怎么回事了
季報(bào)的是現(xiàn)在開始報(bào)稅??
老師,我說(shuō)的是納稅申報(bào)期
季報(bào)現(xiàn)在申報(bào)所屬期是三季度?
我知道現(xiàn)在是申報(bào)三季度的,第三季度包括7月8月9月三個(gè)月份,是在可以申報(bào)7月和8月的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)提示需要季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表提示您還有未報(bào)送的報(bào)表是怎么回事了
資產(chǎn)負(fù)數(shù) 表是報(bào)9月的 利潤(rùn)表等是報(bào)789三個(gè)合計(jì)數(shù)的報(bào)表 不是分開報(bào) 789?
沒有分開報(bào)
。如果你像我上面說(shuō)的這種申報(bào)不能通過(guò),你就找一下你稅務(wù)局,或者看一下你上期有沒有正常申報(bào)?