您好,資產(chǎn)負(fù)債表是789
老師好,第三季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表,其中資產(chǎn)負(fù)債表是按9月的來(lái)報(bào)還是789合計(jì)來(lái)報(bào),小規(guī)模的
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,就是按照9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫嗎還是
老師好!請(qǐng)教一下,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送,資產(chǎn)負(fù)債表是直接填9月末的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎?利潤(rùn)表怎么填?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送 是報(bào)7-9月的合計(jì)數(shù)吧
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表是填4-6月的合計(jì)數(shù)嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
不知道年初余額填啥,期末余額填啥
您好,年初余額就是上年末金額
您好,期末余額是9月末金額
期末余額是9月本期的數(shù)據(jù)對(duì)吧
申報(bào)第三季度的
您好,是的,您的理解非常正確