你好,正規(guī)的需要按照勞務報酬來。
老師請問支付的臨時工工資收到對方收款收據(jù)付錢給他后,下月在個稅申報系統(tǒng)里給他申報個稅,這樣他開給我方的收據(jù)就可正常入賬不在需要發(fā)票了,是這樣的?謝謝
小微企業(yè)的臨時工工資要怎么入帳做分錄?需要報個稅嗎?每月都有好些,都以現(xiàn)金支付的。申報季度表的人數(shù)需要含臨時工嗎?
老師,臨時工工資現(xiàn)金支付,有收到搬運公司的收款收據(jù),需要申報個稅嗎?
老師,支付臨時工工資,需要哪些憑據(jù)入賬?臨時工是沒有申報社保和個稅的
公司支付的臨時工工資,沒有發(fā)票收據(jù)如何怎么入賬,需要納稅調(diào)增嗎,臨時工要交個人所得稅嗎
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結(jié)賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
因為沒有臨時工的身份證,只要有報個稅,就可以計入管理費用,職工工資是嗎?還需要收款收據(jù)嗎?
你好,你申報工資個稅的話,你得考慮社保。
做一個工資表,然后讓個人簽字。
臨時工還要交申報嗎?
你不是按工資的嗎?如果按勞務報酬的,不需要。
按勞務報酬的話,做賬我入哪個科目
借主營業(yè)務成本或者是管理費用,勞務費貸、銀行存款、應交稅費個稅。
老師,這是我們招標的成本,但是這次中標的也不是我們公司的主營業(yè)務
你就做到管理費用里面的。
管理費用的勞務費嗎?還是工資,匯算清繳的時候,這個費用屬于職工工資嗎
你給他申報個稅,按照哪一個?
勞務報酬還是工資薪金?
按勞務報酬就是要給他們交個稅是嗎?老板也不愿意交啊,社保老板也不愿意交,這可咋辦?
勞務報酬超過800就需要交個稅,這個個稅是員工自己交納的從他的勞務費里面扣除。
款是現(xiàn)金支付,已經(jīng)給完了
那這沒辦法,收不回來的話,只能以單位來承擔。
老師是一個月不超八百,還是一個月按次報,每次不超過八百就行
你好,一個月不超過800,因為你一個月他都是按月累計來算個稅。