你好!直接填寫(xiě)到第10行就可以的
小規(guī)模納稅人季度收入50000元填在免稅銷售額其中1、小微企業(yè)免稅銷售額攔,2、未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,3、其他免稅銷售額,請(qǐng)問(wèn)填在哪一攔?
小規(guī)模納稅人,未達(dá)起征點(diǎn)45萬(wàn)元的銷售額,申報(bào)稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)納銷售額填在第9行免稅銷售額欄,
下個(gè)月小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫(xiě)在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師,小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免征增值稅的收入填寫(xiě),未達(dá)到起征點(diǎn)的銷售額,還是其他免稅銷售額
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
有點(diǎn)奇怪有個(gè)老師:教我填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率欄)?
你好,發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下。
請(qǐng)看截圖
你好,你開(kāi)發(fā)票具體什么大類
經(jīng)營(yíng)租賃停車費(fèi)
你好!那就填在這一列沒(méi)有問(wèn)題。