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因?yàn)闆_減上個(gè)季度多計(jì)提的稅金導(dǎo)致了利潤表稅金及附加那欄是負(fù)數(shù),請(qǐng)問報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)

2021-10-18 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 18:02

你好,這種情況就只能按稅金及附加是負(fù)數(shù)填寫了?

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快賬用戶4908 追問 2021-10-18 18:05

稅金及附加是-2000,但是印花稅計(jì)提了200,稅金及附加必須大于其他稅種合計(jì)啊,報(bào)不上稅

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 18:06

你好,你只填寫稅金及附加總額,不填寫明細(xì)就是了 如果你要填寫明細(xì),那明細(xì)就是負(fù)數(shù)金額?

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你好,這種情況就只能按稅金及附加是負(fù)數(shù)填寫了?
2021-10-18
你好 沒有問題的 可以的
2020-10-15
您好,那您就直接沖本年利潤這個(gè)科目。
2022-07-08
您好 做對(duì)應(yīng)的分錄沖減 那可以并在管理費(fèi)用欄次填寫
2020-10-12
你好,你可以借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
2020-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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