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Q

做外貿(mào)的公司,從國內(nèi)采購商品:紙(專票,有增值稅進項),然后出口到國外(了解過沒有退稅);想請問增值稅是怎么計算、繳納?

2021-10-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-18 16:28

同學(xué)你好 出口是可以退稅的 為啥沒有

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快賬用戶2919 追問 2021-10-18 16:33

假定產(chǎn)品的退稅率是0的話,增值稅是怎么算,怎么交?進項是否可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:39

退稅率是零那就是視同內(nèi)銷或者免稅了 視同內(nèi)銷可以抵扣進項 免稅的不能

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快賬用戶2919 追問 2021-10-18 16:40

如果是這種情況,那我是不用開票,但是稅要正常報是么?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 16:55

對的 就是這個意思的哦

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同學(xué)你好 出口是可以退稅的 為啥沒有
2021-10-18
你好,進項稅發(fā)票要轉(zhuǎn)到出口退稅。借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項),貸:應(yīng)交稅費-出口退稅。借:應(yīng)交稅費-出口退稅,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅。
2020-08-19
同學(xué)你好 這個可以抵扣的
2021-11-23
同學(xué)你好 可以的 你們是外貿(mào)公司就可以
2023-02-10
一、采購產(chǎn)品時 借:庫存商品 應(yīng)交稅費?——?待認(rèn)證進項稅額(如果取得增值稅專用發(fā)票但未認(rèn)證) 貸:銀行存款?/?應(yīng)付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款?——?國外客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入?——?出口銷售收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 三、關(guān)于稅務(wù)處理 由于沒有退稅資質(zhì)且供應(yīng)商直接報關(guān)退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應(yīng)按照視同內(nèi)銷繳納增值稅。 如果確認(rèn)無法取得發(fā)票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務(wù)風(fēng)險,應(yīng)確保業(yè)務(wù)的真實性并留存好相關(guān)的合同、報關(guān)單、運輸單據(jù)等憑證,以便應(yīng)對稅務(wù)檢查。
2024-09-10
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