同學(xué)你好 這個可以抵扣的
國內(nèi)外貿(mào)A賣給國外B公司一批貨,B公司加工好后,再從國外賣給國內(nèi)A公司,A公司進口了這批貨并繳納了關(guān)稅跟增值稅,過段時間后,A公司再將同類產(chǎn)品賣給國外B公司,這個時候請問當(dāng)時進口繳納的增值稅是否可以申請退稅?
外貿(mào)a公司向b公司購買了一批產(chǎn)品1(50萬),然后a公司賣給了國外c公司,現(xiàn)在國外c公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,全部退回給a公司,退運轉(zhuǎn)進口方式回來產(chǎn)生的各海運費雜費關(guān)稅還有增值稅總共20萬.a公司與b公司協(xié)商,b公司支付這20萬,請問a公司關(guān)于收到這20萬怎么記賬?
外貿(mào)a公司購買一批產(chǎn)品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因?qū)Ψ讲皇詹⑼嘶?,外貿(mào)a收到這批貨后支付了到港的關(guān)稅跟進口增值稅?,F(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷,賣給國內(nèi)其他公司,請問可以開銷售發(fā)票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
請問一下我們公司的母公司是新加坡A公司100%占股,現(xiàn)在新加坡A公司從國內(nèi)B公司(是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè))手中購買一批貨100萬,這批100萬元的貨是放在保稅區(qū)內(nèi)a倉庫,現(xiàn)在國內(nèi)B公司清關(guān)后這批貨賣給新加坡A公司,并且把這批貨轉(zhuǎn)移到了保稅區(qū)內(nèi)b倉庫,然后由新加坡A公司把這批貨賣給我們公司。請問這批貨我們公司購買了,還要繳納關(guān)稅和增值稅嗎?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
如果是出口的可以退稅
如果是剛剛上面那種先賣后買再賣的操作是可行的是吧?
同學(xué)你好 嗯 這個可以退稅的