你好,你是在做內(nèi)帳的話,需要這樣分類 把對方不會(huì)再向你們要的錢,作為收入
老師你好!我想問下電商平臺(tái)的賬戶錢想要轉(zhuǎn)出來只能通過做收入來轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?因?yàn)槲覀冸娚痰氖沁M(jìn)銷項(xiàng)都沒有的,現(xiàn)在想要把京東賬戶的錢也就是電商的錢轉(zhuǎn)出來,如果不通過做收入轉(zhuǎn)出來是不是只能掛在其他應(yīng)付款了?
老師我想建立內(nèi)賬現(xiàn)在平時(shí)我做軟件賬是就是把沒有開發(fā)票的收入都掛在了預(yù)收賬款。其他的支出都是逐筆做的。但是看不出來企業(yè)真實(shí)的利潤,那如果我做內(nèi)賬是不是就把所有的預(yù)收賬款都做到主營業(yè)務(wù)收入就可以了
老師好!我去年做的預(yù)收款未確認(rèn)收入,所以一直掛著預(yù)收款,去年報(bào)表就一直虧損。其實(shí)應(yīng)該是我做錯(cuò)了,以為做預(yù)收款,付出去就沖減預(yù)收款的,結(jié)果是不正確的,預(yù)收款就掛著三十幾萬,今年確認(rèn)收入就有了利會(huì),是不是就要交企業(yè)所得稅呀?其實(shí)都是??顚S脹]利潤的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號(hào)收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)代理公司幫我們做的都是兩個(gè)賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個(gè)以后是要退給客戶的,但是會(huì)計(jì)代理計(jì)賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,我們有筆其他應(yīng)收款10萬元,其實(shí)已經(jīng)通過老公司收到,但是老公司已經(jīng)注銷了,這筆其他應(yīng)收其實(shí)就是不存在了,現(xiàn)在掛賬都2年了,請問怎么這筆其他應(yīng)收款做平呢,老師你回復(fù)是借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,這個(gè)稅務(wù)會(huì)認(rèn)可嗎,10萬應(yīng)收款說沒就沒有,就掛在支出了
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
就是那些往來賬吧掛的。這樣我是不是要從新建立一套內(nèi)賬呢。從新分類。領(lǐng)導(dǎo)說要做2套賬。我現(xiàn)在做的就是外賬就是不開發(fā)票的收入不報(bào)稅,最后利潤表出來都是虧損的。其實(shí)是盈利的。所以感覺也沒啥意思做著這賬。領(lǐng)導(dǎo)說做一套內(nèi)賬所以我就不知道怎么調(diào)整了
因?yàn)楝F(xiàn)在都10月份了今年都快過完了
是的,哪些往來再轉(zhuǎn)到收入/費(fèi)用的
其他的都不用動(dòng)對吧,那我從新再建立一個(gè)內(nèi)賬帳套對科目進(jìn)行分類就行了是吧
是的,其他的基本上都是一樣的。
明白啦,謝謝老師
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