 
                            借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù)。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    電子承兌10萬(wàn)背書(shū)給A公司貼現(xiàn),收到A公司98000,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我有一個(gè)電子承兌的問(wèn)題,那個(gè)對(duì)方是單位付款的時(shí)候是電子承兌,電子承兌付的公司賬戶(hù),然后我們貼現(xiàn)找的貼現(xiàn)公司,貼現(xiàn)公司又將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們公司賬戶(hù),這么做對(duì)不對(duì),用不用和貼現(xiàn)公司簽合同,需要的話(huà)要簽什么合同
公司將電子銀行承兌匯票背書(shū)給貼現(xiàn)的第三方(不是銀行,轉(zhuǎn)給個(gè)人貼現(xiàn),個(gè)人用貿(mào)易公司收銀承),對(duì)方扣下貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)后,余款轉(zhuǎn)回公司公戶(hù)。貼現(xiàn)費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
電子承兌匯票拿去銀行以外的公司貼息,對(duì)方把貼息產(chǎn)生的費(fèi)用開(kāi)的服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢?
我司一張銀行電子承兌提前給貼現(xiàn)公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的貼現(xiàn)費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的視同銷(xiāo)售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

