你好 借 銀行存款 財務(wù)費用 貸 應(yīng)收票據(jù)
電子承兌10萬背書給A公司貼現(xiàn),收到A公司98000,請問怎么做會計分錄
您好,老師。收到一張20萬的銀行電子承兌(貨款),我們找第三方進行了貼現(xiàn)(電子銀行承兌背書給第三方,第三方扣除手續(xù)費后將款打到公司銀行賬戶)。請問從收到承兌到貼現(xiàn)會計分錄該怎么做?
老師:A公司借B公司承兌5萬元背書給C公司,A公司收到D公司的承兌25萬背書給B公司、B公司扣除借給A公司的5萬承兌、扣除貼現(xiàn)手續(xù)費2050、銀行轉(zhuǎn)賬給A公司197950元、我怎么都做不平、請老師幫忙
老師你好,B公司收到一張(未到期的)電子銀行承兌匯票5萬元,出票人是A公司,然后B公司把這張(未到期的)電子銀行承兌匯票背書給C公司,請問站在B公司的角度,從收到這張電子銀行承兌匯票 到 將匯票背書出去的會計分錄應(yīng)該怎么做?
請教老師,我是子公司收到總公司的投資款是一張背書的電子承兌請問怎么做分錄,借應(yīng)收票據(jù)a公司貸投資款,然后把這張電子承兌背書給一家供應(yīng)商了,是借預(yù)付賬款貸應(yīng)收票據(jù)a公司嗎
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
中間不用做A公司的會計分錄嗎
不做,你們只是核算你們的