你好,要通過應(yīng)付職工薪酬的 借:應(yīng)付職工薪酬---社保 貸:銀行存款
老師,您好,我們支付給勞務(wù)派遣公司的員工工資和保險(xiǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?勞務(wù)派遣公司給我們開的發(fā)票是勞務(wù)費(fèi)!
支付給勞務(wù)公司,代繳勞務(wù)派遣人員社醫(yī)保,勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票給我們,這筆賬出去,怎么做分錄?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
請(qǐng)問下我們有個(gè)勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
關(guān)于勞務(wù)派遣,我們直接付工資給勞務(wù)派遣人員,和支付給勞務(wù)派遣公司由勞務(wù)派遣公司代發(fā),這兩種性質(zhì)一樣嗎?勞務(wù)派遣公司要給我們開什么票呢?
人力資源公司通過勞務(wù)派遣方式給我公司派遣工作人員,我公司將勞務(wù)派遣人員的工資和社保付給人力資源公司,他們給開具發(fā)票。這部分發(fā)票我們?nèi)绾稳胭~
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
那支付的工資呢?需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎
需要的啊,這個(gè)是給你們公司提供了服務(wù)的
做賬是這樣,但是計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資基數(shù),不包含支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)。在實(shí)操中不是會(huì)用應(yīng)付職工薪酬中二級(jí)科目工資合計(jì)數(shù)作為計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù)嗎?這樣做賬會(huì)不會(huì)沖突?
會(huì)啊,你做賬的時(shí)候就要分開來兩部分的
怎么分開??是在應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目分開嗎?
要在應(yīng)付職工薪酬下面核算你們單位的,和勞務(wù)派遣的