他按照銷售價(jià)格來的,不扣除

老師我們是銷售醫(yī)療器械的商品流通企業(yè),銷售給醫(yī)院還要給醫(yī)院提供維修服務(wù),維修服務(wù)是另外收費(fèi),那我們是按13還是6來交增值稅呢?
電商是按銷售價(jià)來征稅嗎? 他還要扣36%的服務(wù)費(fèi),是按扣完的交還是銷售價(jià)來交
外購的商品用于公司自用,可以按照采購單價(jià)做費(fèi)用,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是要按照銷售價(jià)來做視同銷售?
想問下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷售商品同時(shí)贈(zèng)送商品時(shí)的分錄是,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈(zèng)品一起來記,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈(zèng)品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準(zhǔn)則?
老師請(qǐng)問一下。印花稅是按什么來交的。銷售合同的價(jià)稅合計(jì)。還是銷項(xiàng)來
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的

