你好,印花稅,如果你有購銷的話,是按購銷合同的總額來的。

咨詢下購銷合同印花稅是按銷售合同和采購合同的含稅價的萬分之三來繳納印花稅對吧?如果合同金額寫明是價稅分離的是否也是按含稅價來繳納
老師,購銷合同的印花稅,繳納印花稅是按購入合同,還是按銷售合同的數(shù)據(jù)交印花稅
老師請問一下。印花稅是按什么來交的。銷售合同的價稅合計。還是銷項來
老師請問一下銷售合同和購買合同,交印花稅的話,是不是把銷售合同和購買合同金額相加合計金額來計算印花稅嗎
請問印花稅是按銷售收入計稅嗎?還是進項發(fā)票跟銷售發(fā)票計稅,或者是簽的銷售合同加購入合同一起合計起來計稅
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對我們申報。1、收入按照不含稅收入申報嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進項它減出來嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時間和成本期間不匹配。可能年初開一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時候申報呢
你好老師,請問內(nèi)部交易我開給對方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報收入,本月增值稅已申報繳稅,如果要重新申報增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進項票嗎?
在深圳注冊勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應(yīng)交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應(yīng)錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個體戶定期定額收到三季度申報數(shù)據(jù)少于平臺數(shù)據(jù)應(yīng)如何進行數(shù)據(jù)申報
老師,對方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進度這部分金額我們還不能確認為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負債 應(yīng)交稅費—銷項,收到按合同支付的發(fā)票對應(yīng)錢時, 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認收入時, 借:合同負債 貸:營業(yè)收入 這樣嗎?
是不含稅還是含稅呢
你好,其實這個東西是看合同,如果沒有合同的話,稅局一般要求按含稅。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。