借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
結(jié)轉(zhuǎn)的成本當(dāng)月發(fā)票沒有收到,怎么做賬呢
先收款開發(fā)票的,進(jìn)貨在后,分錄怎么處理,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月也沒有進(jìn)貨,當(dāng)月收到錢就開了發(fā)票
老師,購入一批貨物,當(dāng)月收到發(fā)票,但是貨沒有賣出去,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這個(gè)收到的發(fā)票在什么時(shí)候入賬,是收到發(fā)票當(dāng)月入賬,還是賣出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月入賬呀
老師,預(yù)付的賬款當(dāng)月沒有給開發(fā)票,當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
工資做到成本里,但是有的時(shí)候當(dāng)月沒有收入,想有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
工程類公司
借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
這是沒收到發(fā)票的嗎
你好 是的 沒有發(fā)票的。
那等到發(fā)票來了呢,如果二季度的賬,三季度才來發(fā)票怎么做
借應(yīng)付賬款貸工程施工借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸工程施工附屬借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
看不懂呢
世紅沖之前暫估,然后再做發(fā)票。
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借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。這是紅沖完了新做的嗎
對(duì)的是的,是這么理解的。
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哦對(duì)的是的是這么做的。
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好同學(xué),對(duì)的是的,是這么做的,是這么理解的。
之前按季度報(bào)的所得稅還用管嗎,
你好,需要的。按業(yè)務(wù)來做。
還得更正申報(bào)嗎
你好,能更正申報(bào)的需要更正,申報(bào)修改不了的做到這個(gè)月。