借銷售費用招待費貸銀行存款
老師,我們公司是銷售羊肉的,領(lǐng)導(dǎo)買了一萬塊錢的羊肉回來拿給大家試吃,大部分都作為樣品給客戶了,也沒記錄出入庫,這個我可以一次性計入銷售費用嗎?計入什么二級明細(xì)? 謝謝
老師,我們是汽車銷售公司,老板購買了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈送客戶,這個可以作為什么費用?招待費?還是銷售費用?取得進(jìn)項稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫合適?是先入庫?還是直接全部一次計入費用?
請問公司過節(jié)贈送客戶或合作商禮物,都可以計入什么費用+明細(xì)?
請問我司購買了美團(tuán)卡和天虹卡送客戶,那是入什么費用可以不用交稅?。浚犂蠋煹恼n說:1、價格折扣向個人銷售或提供服務(wù),2、通過積分反饋禮品,3、向個人銷售商品和提供服務(wù)同時給贈品, 如果是通過積分反饋贈禮品的話,那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個人簽名就可以?我們?nèi)胭~時寫什么費用呢?業(yè)務(wù)招待費?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈送給個人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師這個不能計入管理費用嗎
你好,你的客戶做到銷售費用,如果合作商是你的下一家的話,你可以做到管理費用。q
哦哦好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。