你好同學(xué),你這種情況需要到辦稅大廳去處理。
老師,個(gè)人把車租給公司每月800,一年是9600,個(gè)人代開的發(fā)票金額是9600,現(xiàn)在企業(yè)代扣代繳個(gè)稅是每月按800申報(bào),還是按9600一次申報(bào)?
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
老師,公司9月轉(zhuǎn)為一般納稅人后,沖紅了8月開的1%的專票,7-8月小規(guī)模期間的稅已經(jīng)在大廳交了,現(xiàn)在報(bào)9月的稅,這筆沖紅的1%專票的金額填到申報(bào)表的那個(gè)欄次?
老師,一般納稅人,每個(gè)月代開租金發(fā)票410稅額從1月到8月現(xiàn)在怎么加進(jìn)去申報(bào)???
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個(gè)月能開進(jìn)項(xiàng)回來抵扣嘛
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
去大廳帶什么去?
嗯,把你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、經(jīng)辦人身份證帶過去。
去大廳直接叫前臺(tái)更正么?還是自己手工更正??
那還直接更正。到前臺(tái)直接更正。
直接說410抵扣加到1月至8月?
稅局說代開的不能一次性加著申報(bào)
你好,同學(xué)要一次一次的申報(bào)。
那叫稅局前臺(tái)申報(bào)?
對(duì)啊,只能這樣啊,只能到辦事大廳去更正。
自己不用做什么么?要提供代開租金稅410這些進(jìn)項(xiàng)票?
你好同學(xué),你最好把這些資料帶折。