如果您沒有做賬的話,就不需要作分錄
老師 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 沒有認(rèn)證需要做分錄嗎
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,分錄也已經(jīng)做了,進(jìn)項(xiàng)沖減了預(yù)付帳款含進(jìn)項(xiàng)稅的。已認(rèn)證過需要做什么樣的分錄?銷項(xiàng)額和進(jìn)項(xiàng)稅抵減的還需要做分錄嗎,
請問以已認(rèn)證發(fā)票要怎么做分錄,收到?jīng)]有認(rèn)證記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣的,需要做賬嗎。
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
沒有做賬呢 一直放著 這樣會不會不好
沒有做賬就不需要做分錄視的
那你們一般這種情況入賬不呢
一般都是需要入賬的。
那我現(xiàn)在入賬 然后沒有抵扣怎么做分錄呢 以后抵扣的時(shí)候怎么做分錄呢
你入賬的時(shí)候先記入應(yīng)征稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里邊。
以后抵扣的時(shí)候怎么做分錄呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
好的 老師 那我把發(fā)票是放在做分錄的時(shí)候還是抵扣的后面呢
把發(fā)票放在做分錄的后面就行。
謝謝老師
老師 那不是沒有抵扣 資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)會有很大的金額
沒事,熬夜也是沒關(guān)系的。