借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款。
請問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
員工提交的費(fèi)用申請,對方已經(jīng)開出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對方打過去了,請問,這個(gè)分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的
員工提交的費(fèi)用申請,對方已經(jīng)開出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線,電腦維修費(fèi)用,這些都開在一張發(fā)票上了,錢我已經(jīng)給對方打過去了,請問,這個(gè)分錄,怎么寫?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線,走固定資產(chǎn)
請問一下我采購了一臺(tái)電腦和打印機(jī),發(fā)票還沒有收到,但是法人已經(jīng)支付錢了,這電腦是用來辦公的,請問這個(gè)分錄該怎么做呢
我們10月份給負(fù)責(zé)采購電腦的員工把電腦采購款已經(jīng)打給他個(gè)人了,電腦也已經(jīng)用上了,但是發(fā)票11月才收到,請問怎么做賬呢
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
但是電腦和打印機(jī)我們已經(jīng)收到了
可以先借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來了再把暫估的分錄沖銷
那么發(fā)票來了,可不可以不用把暫估的分錄沖銷呢?發(fā)票來了也是和暫估的是一致的
不行,是需要把暫估的沖銷才行呢。
那么怎么沖銷暫估呢
按照之前暫估的做紅字分錄就行。
那么折舊才收到發(fā)票,沖銷會(huì)影響折舊嗎?沖銷分錄怎么做了呢?
沖銷也不會(huì)影響你計(jì)提的折舊。
借管理費(fèi)用折舊貸累計(jì)折舊。
按照之前暫估的做紅字分錄是什么分錄呢
借固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。(負(fù)數(shù))
那么發(fā)票收到了先做紅字分錄,是不是還要做正確分錄呢?正確分錄該怎么做呢
沒有紅色發(fā)票,就是自己直接做一遍負(fù)數(shù)分錄。
我沒說紅色發(fā)票?。课沂钦f發(fā)票收到了以后是不是先做紅字分錄,最后是不是還要做正確分錄呢?正確分錄該怎么做呢
對,先做紅字分錄,再按照發(fā)票金額做賬
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
那么我買電腦一臺(tái)一萬五千元,做了暫估是借:固定資產(chǎn)15000,貸:其他應(yīng)付款~法人15000,沖紅分錄是不是借:固定資產(chǎn)-15000,代:其他應(yīng)付款~法人-15000,收到發(fā)票正確分錄也是15000怎么做呢?,
對,沒錯(cuò),收到發(fā)票也是這么做
怎么做不知道
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款