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Q

請問一下我采購了一臺(tái)電腦和打印機(jī),發(fā)票還沒有收到,但是法人已經(jīng)支付錢了,這電腦是用來辦公的,請問這個(gè)分錄該怎么做呢

2021-10-18 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 09:34

借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 09:34

但是電腦和打印機(jī)我們已經(jīng)收到了

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齊紅老師 解答 2021-10-18 09:43

可以先借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來了再把暫估的分錄沖銷

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 09:45

那么發(fā)票來了,可不可以不用把暫估的分錄沖銷呢?發(fā)票來了也是和暫估的是一致的

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齊紅老師 解答 2021-10-18 09:50

不行,是需要把暫估的沖銷才行呢。

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 10:08

那么怎么沖銷暫估呢

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齊紅老師 解答 2021-10-18 10:09

按照之前暫估的做紅字分錄就行。

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 11:03

那么折舊才收到發(fā)票,沖銷會(huì)影響折舊嗎?沖銷分錄怎么做了呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 11:04

沖銷也不會(huì)影響你計(jì)提的折舊。

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齊紅老師 解答 2021-10-18 11:04

借管理費(fèi)用折舊貸累計(jì)折舊。

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 11:08

按照之前暫估的做紅字分錄是什么分錄呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 11:10

借固定資產(chǎn)(負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。(負(fù)數(shù))

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 12:58

那么發(fā)票收到了先做紅字分錄,是不是還要做正確分錄呢?正確分錄該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:59

沒有紅色發(fā)票,就是自己直接做一遍負(fù)數(shù)分錄。

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 13:07

我沒說紅色發(fā)票?。课沂钦f發(fā)票收到了以后是不是先做紅字分錄,最后是不是還要做正確分錄呢?正確分錄該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-10-18 13:08

對,先做紅字分錄,再按照發(fā)票金額做賬

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 13:08

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶8402 追問 2021-10-18 13:11

那么我買電腦一臺(tái)一萬五千元,做了暫估是借:固定資產(chǎn)15000,貸:其他應(yīng)付款~法人15000,沖紅分錄是不是借:固定資產(chǎn)-15000,代:其他應(yīng)付款~法人-15000,收到發(fā)票正確分錄也是15000怎么做呢?,

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-18 13:12

對,沒錯(cuò),收到發(fā)票也是這么做

頭像
快賬用戶8402 追問 2021-10-18 13:40

怎么做不知道

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齊紅老師 解答 2021-10-18 13:41

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款。
2021-10-18
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-11-17
借其他應(yīng)收款貸銀行存款 電腦手機(jī)借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)收款 其他的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2021-01-01
根據(jù)你收到貨物的入庫單入賬就可以
2021-10-15
同學(xué),你好 付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
2021-01-01
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