你好,對(duì)的是的,需要增加模塊就可以的。 你先在電子稅務(wù)局增加這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定,然后審核通過(guò) 去申請(qǐng),發(fā)票在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)就可以。
你好老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的機(jī)動(dòng)車(chē)已經(jīng)計(jì)提折舊完了,對(duì)方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車(chē)增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以么
如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,或者增值稅普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后當(dāng)月可以作廢,跨月就需要紅沖 如果是機(jī)打普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后就不能作廢了,不能作廢怎么處理呢
客戶(hù)已經(jīng)在2月份認(rèn)證了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,因?yàn)槟承┰?,現(xiàn)在想讓我司沖紅此張發(fā)票,重新開(kāi)具這張發(fā)票,那具體要怎么操作處理呢?
老師,我想問(wèn)下機(jī)動(dòng)車(chē)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是相當(dāng)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢?要怎么操作才能開(kāi)具這種發(fā)票呢?開(kāi)具之后要怎么紅沖呢?
2020年十月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)在想要紅沖可以操作嗎,操作流程是怎么做呢
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶(hù)頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒(méi)填也不清楚是多少,開(kāi)票銷(xiāo)售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
機(jī)動(dòng)車(chē)開(kāi)票頁(yè)面打開(kāi),然后上方有一個(gè)紅字,你選擇這個(gè)紅字。 剩下的該普通發(fā)票是一樣操作的。
紅沖是不是要去稅務(wù)局增加新的受權(quán)?用之前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)這種的,供應(yīng)商要求我們填紅字信息表
紅沖,不需要授權(quán)的。
機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不需要信息表。