你好,紙質(zhì)的當(dāng)月可以作廢的,跨越的需要,紅沖 機(jī)打發(fā)票都是紅沖。
小規(guī)模自開的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月作廢的怎么處理?是一季度扣稅以后再退稅還是跟增值稅普通發(fā)票一樣不計(jì)稅
老師,發(fā)票一般什么時(shí)候驗(yàn)舊?是不是專票普票都要驗(yàn)舊呢?我們這老板把上個(gè)月開的3張普票(沒有入賬但是這個(gè)月給沖紅了)都給扔了,這個(gè)怎么處理?能不能從稅控盤里打出復(fù)印來(lái)這個(gè)月先入賬再?zèng)_銷?對(duì)于當(dāng)月開的票當(dāng)月作廢的票就可以不入賬了吧?
如果是增值稅專用發(fā)票,或者增值稅普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后當(dāng)月可以作廢,跨月就需要紅沖 如果是機(jī)打普通發(fā)票,驗(yàn)舊之后就不能作廢了,不能作廢怎么處理呢
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來(lái)是這樣子的,請(qǐng)問(wèn)我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過(guò)后,如果后來(lái)不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因?yàn)椴荒茈娮訉F辈荒茏鲝U,所以填了紅字信息表,后來(lái)又不用不紅票了。
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒開過(guò)來(lái),我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來(lái)需要幾百頁(yè),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
沖紅是不是影響我當(dāng)月額度了
你好,是的影響你當(dāng)月的額度。