子公司沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)增。

老師好,我們公司租用的房子,交的水電費物業(yè)公司說只能開物業(yè)費,他們沒法開水電費,請問一般水電費這些怎么開發(fā)票操作的?
老師,請問下我們公司是上市公司,租賃了一棟辦公樓,辦公樓的租金、物業(yè)、水電費都由旗下的一家全資子公司承擔(dān)了,這種情況下我們把一大部分房屋租金按面積分?jǐn)偨o了母公司,并和母公司簽訂了房屋租賃合同,那么這種情況物業(yè)和水電怎么分?jǐn)偨o母公司呢?用開發(fā)票給母公司還是把物業(yè)開給子公司的發(fā)票復(fù)印后直接入帳到母公司?
房租物業(yè)費電費,全部開票開到母公司了,但這些費用全部屬于子公司,如果不算這些費用,子公司利潤就很大,請問老師怎么把這些費用算給子公司?母公司沒有房屋租賃資質(zhì)
新成立的公司,然后又成立了一個全資子公司,還在籌建期!請問辦公室和經(jīng)營場地的裝修費用,房租費!要怎么在母子公司之間分?jǐn)偤怂惆??現(xiàn)在付的這些費用都是母公司打款,發(fā)票也是開給母公司的??
請問老師,籌辦期因為母公司墊墊付費用。專票都是母公司開頭,請問子公司進(jìn)入營業(yè)期,收到這些母公司開頭的發(fā)票,子公司可以在企業(yè)所得稅匯算中全部扣除,請問進(jìn)項稅子公司可以抵扣嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
要么就發(fā)票退回去重新開。
為的就是要把這些發(fā)票開給子公司,少交企業(yè)所得稅
發(fā)票退回去 當(dāng)時你們怎么約定的?你不給人家總公司的信息,對方直接開給了總公司。 簽合同的時候用子公司的名義簽訂合同。
如果不退回去,有沒有什么好的辦法呢?
你好不退回的話,母公司增加經(jīng)營范圍,開給子公司。
電費和物業(yè)費也可以開嗎?
你好,電費的可以,物業(yè)費不是每個公司都可以的,得是物業(yè)公司才行。
房租是個人到稅務(wù)代開的,這個怎么處理?
你好,個人帶著所有的發(fā)票去稅務(wù)局那邊紅沖或者是作廢,重新開。