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老師,5月份發(fā)現(xiàn)多計提了工資,工資是做到了生產(chǎn)成本里,生產(chǎn)成本做到了主營業(yè)務(wù)成本,這個怎么紅沖?

2021-10-17 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-17 17:41

借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 負數(shù)

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快賬用戶7556 追問 2021-10-17 17:44

老師,這樣做可以嗎?

老師,這樣做可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-10-17 17:45

可以,把賬做平就是了哈

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快賬用戶7556 追問 2021-10-17 17:46

這種方式也可以嗎?不用填負數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-17 17:48

個人做賬習(xí)慣,我偏好用負數(shù)

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借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 負數(shù)
2021-10-17
已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸以前年度損益調(diào)整,借以年度損益調(diào)整,待利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要調(diào)動。
2023-01-11
你好!可以的了??梢赃@樣
2023-07-26
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2020-12-24
借以前年度損益調(diào)整,貸生產(chǎn)成本做這個。
2022-01-17
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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