多計(jì)提沖掉,做紅字就可以 你這個28號做啥?
老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對 就是之前6月計(jì)提多了工資,在生產(chǎn)成本里, 在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯進(jìn)制造費(fèi)用了,我現(xiàn)在把制造費(fèi)用紅沖了,但是我之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個分錄,把制造費(fèi)用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進(jìn)的制造費(fèi)用,不就相當(dāng)于沒減少么
你好老師,保安服務(wù)公司之前沒收入時發(fā)生的職工工資 借:生產(chǎn)成本一一主營成本(工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬一一職工工資 資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)在存貨里了。 現(xiàn)在公司收有收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本把之前所有的生產(chǎn)成本在一個分錄結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎? 收到錢 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入一一安保服務(wù)費(fèi) 貸:貸應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本一一職工工資(6一8月合計(jì)數(shù)) 貸:生產(chǎn)成本一一職工工資(6--8月合計(jì)數(shù)) 這樣對不老師?
老師,我單位上個月購買的原材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但是這個月對方紅沖了,原材料的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)隨著原材料單價一起進(jìn)生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬,圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
公司是生產(chǎn),銷售機(jī)器人的。6月賣出了一個自己組裝的機(jī)器人,但是材料成本票還沒回,從好多家買的材料。那么6月如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?之前的會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做的:她沖之前的研發(fā)材料來結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后后期這些票回來在入研發(fā)費(fèi)用。可是現(xiàn)在如果在沖研發(fā)材料就會形成負(fù)數(shù)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,一部分計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)橘M(fèi)用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費(fèi)用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費(fèi)用計(jì)入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財(cái)務(wù)報(bào)表時候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減去此筆費(fèi)用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費(fèi)用再費(fèi)用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費(fèi)用范圍可以報(bào)銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費(fèi)填A(yù)105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點(diǎn)交最多做多少?
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
老師我們是小規(guī)模納稅人,之前一直申報(bào)兩個人工資頂多4個人的工資,且有時零申報(bào),但是都一直沒上社保,因?yàn)槲覀冇袃?nèi)賬,工資大部分用內(nèi)賬發(fā)的,但是25.3月因?yàn)橘M(fèi)用不夠,我計(jì)提了工資8萬多,,那我現(xiàn)在突然增加十幾個人的工資且不上社保會被稅局關(guān)注嗎?能這樣報(bào)嗎?還是每月發(fā)幾個人的工資,平攤到后期還是怎么辦?,其實(shí)都已經(jīng)用私戶發(fā)了。要是在個稅申報(bào)了工資,外賬上就用現(xiàn)金發(fā)
老師好,我想問下5月份新成立的公司,在成立之前就發(fā)生了業(yè)務(wù)4月份,我現(xiàn)在要把這個業(yè)務(wù)算在新成立的公司里面,現(xiàn)在補(bǔ)合同,這個簽合同的日期是按成立后的還是按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)時的簽。還有4月份的貨款對公轉(zhuǎn)在了老板名下的另一個公司,現(xiàn)在可以把付了的貨款對公轉(zhuǎn)回去再轉(zhuǎn)到新成立的公司嗎
哦,這個28號是,我全部把6月的沖掉了,再計(jì)提一次了
老師,你看到記31號嗎,那個生產(chǎn)成本是紅字的,這個有問題嗎?
不需要,你只需要多計(jì)提部分沖掉就可以,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品下面沖掉,借生產(chǎn)成本- -8713.67 貸應(yīng)付職工薪酬 -8713.67 借庫存商品-8713.67 貸生產(chǎn)成本-8713.67
但是,老師之前在6月計(jì)提工資的時候是 借:管理費(fèi)用-工資 8300 生產(chǎn)成本-工資 11815.67 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 20115.67 到7月交工資表過來的時候 管理工資是 9500 生產(chǎn)成本 -工資 3102
只沖掉多計(jì)提就可以這個
管理費(fèi)用多計(jì)提了呢
是管理費(fèi)用少計(jì)提了
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),只沖掉多計(jì)提部分不是全部沖掉