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老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對 就是之前6月計(jì)提多了工資,在生產(chǎn)成本里, 在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了

老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對
就是之前6月計(jì)提多了工資,在生產(chǎn)成本里,
在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了
老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對
就是之前6月計(jì)提多了工資,在生產(chǎn)成本里,
在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了
老師,麻煩看一下圖片的分錄這樣對不對
就是之前6月計(jì)提多了工資,在生產(chǎn)成本里,
在7月紅沖掉,但是生產(chǎn)成本就變負(fù)數(shù)了
2020-10-17 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-17 18:56

多計(jì)提沖掉,做紅字就可以 你這個28號做啥?

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快賬用戶9276 追問 2020-10-17 18:58

哦,這個28號是,我全部把6月的沖掉了,再計(jì)提一次了

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快賬用戶9276 追問 2020-10-17 18:58

老師,你看到記31號嗎,那個生產(chǎn)成本是紅字的,這個有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-17 19:57

不需要,你只需要多計(jì)提部分沖掉就可以,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品下面沖掉,借生產(chǎn)成本- -8713.67 貸應(yīng)付職工薪酬 -8713.67 借庫存商品-8713.67 貸生產(chǎn)成本-8713.67

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快賬用戶9276 追問 2020-10-17 22:25

但是,老師之前在6月計(jì)提工資的時候是 借:管理費(fèi)用-工資 8300 生產(chǎn)成本-工資 11815.67 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 20115.67 到7月交工資表過來的時候 管理工資是 9500 生產(chǎn)成本 -工資 3102

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齊紅老師 解答 2020-10-18 07:43

只沖掉多計(jì)提就可以這個

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快賬用戶9276 追問 2020-10-18 08:51

管理費(fèi)用多計(jì)提了呢

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快賬用戶9276 追問 2020-10-18 08:51

是管理費(fèi)用少計(jì)提了

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齊紅老師 解答 2020-10-18 10:24

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),只沖掉多計(jì)提部分不是全部沖掉

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多計(jì)提沖掉,做紅字就可以 你這個28號做啥?
2020-10-17
同學(xué)你好 這樣做是對的
2021-01-11
同學(xué)你好,是對的; 但保安服務(wù)公司的工資不是計(jì)入生產(chǎn)成本,是計(jì)入勞務(wù)成本中;
2021-09-08
具體的是哪一科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
2024-09-04
你這里首先是沖減結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄 在把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),你的分錄沒問題
2020-12-12
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