你們咋上牌的 正常的開全額才對

老師,我們公司購買一輛小汽車60萬,只是付了首付款18萬,貸款部分的錢由老板個人賬戶歸還,老板之前有掛賬欠公司的錢。那收到購買汽車開回來的發(fā)票怎么做賬?
老師:請問公司買了一輛貨車,總價26萬,預付了2萬,后面的貸款,每個月從老板卡上扣貸款,會計分錄怎么做?這2萬是公司賬戶錢取現,出來存老板卡上的
老師,現在是這樣 1、我們公司買了一輛車,是貸款的,我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶,我們這個算長期借款,因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶,他們對應的給開發(fā)票 那現在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬貸:長期借款90萬 付車款時同事收到發(fā)票 借:固定資產90萬貸:銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借:長期借款5萬 貸:銀行存款5萬 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
老師,麻煩問一下,我們公司分期購入一輛貨車,貸款總額53萬,可是發(fā)票只回來了37萬,然后又還了三期車貸款44160,這個怎么做會計分錄呢?
老師您好,請問我們公司購買一輛車一共40萬,但是貸款貸了三年屬于長期借款,三年利息一共是5萬,請問利息我怎么做分錄?需要先把5萬利息給計提嗎還是每月還款的時候直接計入財務費用?
這個月進材料100萬,產生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務成本里呢?這個過程中的賬務處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
月工資標準是一個月應發(fā)是1萬,扣掉5000,社保個人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的稅率交稅,填專項附加扣除,起征點會提高,如何做工資表避免個人扣稅不要這么多
郭老師,接著在上個問題那不是確認了兩遍收入
申報個稅的標準是什么?
老師,為什么同事之間沒有話說?
沒有收到進項票,下游公司喊開銷項發(fā)票可以先開嗎?
小規(guī)模, 1,采購了7000元貨款,寫了付款單支付,轉送人了,走招待費怎么做分錄?不出入庫了,請問送人寫什么單據嗎?拿報銷單寫一下招待費贈送這樣做對嗎? 分錄這樣寫對嗎? 借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用—招待費 貸庫存商品
做的是全托管模式。 其實就是 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。 這樣是內銷還是出口?
劉老師:當月群眾交的醫(yī)療收入當月退費(如10號交費,15號退費),分錄該如何做呢?不做預算會計吧
不知道呢,反正牌照什么的都弄下來了,就是我9月份做賬的時候發(fā)現這個問題,不知道怎么做了?
借固定資產 進項 貸銀行存款 長期應付款 固定資產等于車的不含稅金額加購置稅加上牌費
是按票面金額做賬嗎
你好,不是票面金額 按照你固定資產不含稅的金額,加上購置稅,加上你車牌費。
哦 好的 那就是后期票回來了再可以不用做賬了是嗎?
你好,需要做的,因為你之前屬于暫估發(fā)票,到了之后你紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
哦,明白了,謝謝老師
不用客氣 周末愉快
老師,那個進項需要分期確認嗎?因為有分期付款呢
需要 因為你的發(fā)票不是一次來到
我現在手上有37萬發(fā)票的進項款,那我現在的進項是按發(fā)票37萬做賬還是按照分期付款金額6.5萬,還是總數57萬做賬呢?
進項按照37萬做 按照現在有的發(fā)票
哦,好的,謝謝
不用客氣 工作愉快