你好同學(xué),代開(kāi)專(zhuān)票的就填在那個(gè)代開(kāi)專(zhuān)票的籃字,開(kāi)普通發(fā)票的就填在那個(gè),填在那個(gè)免稅的那一欄。
你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開(kāi)專(zhuān)票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計(jì)算繳納,有減免嗎,申報(bào)表該如何填寫(xiě)
你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開(kāi)專(zhuān)票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計(jì)算繳納,有減免嗎,申報(bào)表該如何填寫(xiě)
小規(guī)模納稅人,7-9月總收入327631.19,其中代開(kāi)專(zhuān)票不含稅收入1668.12元,自開(kāi)普票收入4935.32元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
小規(guī)模增值稅季度收入超過(guò)45萬(wàn)元,包含開(kāi)票與未開(kāi)票收入 ,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
未開(kāi)票收入呢
你好同學(xué),未開(kāi)票收入就填在那個(gè)第一欄就行了。
企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填
所得稅的話,按利潤(rùn)表上面來(lái)填啊。
有利潤(rùn),為什么沒(méi)顯示要交所得稅呢?
這些項(xiàng)目是免企業(yè)所得稅的,你看你符不符合?