你好同學(xué),如果你到年底匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多繳了,可以申請(qǐng)退回多繳稅款,但是這個(gè)退稅流程稍微有點(diǎn)麻煩。
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,21年9月報(bào)表盈利3萬(wàn)多,如果我季報(bào)交了所得稅,到年底又虧損時(shí),可以退回交的稅款嗎?怎么報(bào)合適,多謝
老師,小規(guī)模,合伙企業(yè),截至今年5月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)約為 -37萬(wàn),1-5月無(wú)收入,6月預(yù)計(jì)收入60萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄:借銀行存款,貸主要業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?增值稅免稅是專票免還是普票免?增值稅如果免交,2季度的個(gè)人所得稅要交多少?稅率多少?可以到明年3月底匯算清繳前再交嗎?這次交了季報(bào)的個(gè)人所得稅,如果3或4季度虧損了還能退嗎?多謝
老師,小規(guī)模公司,2019年未分配利潤(rùn)5萬(wàn)多,連續(xù)三年都虧損,合計(jì)虧損4萬(wàn)多,今年有收入了,上半年把虧損4萬(wàn)多彌補(bǔ)上了(整好),企業(yè)所得稅就不用交了。這個(gè)季度郵有收入,收入減費(fèi)用后 這個(gè)季度虧損4千多,報(bào)稅時(shí)候,所得稅用交嗎。我看利潤(rùn)表凈利潤(rùn)3萬(wàn)多呢,謝謝老師
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店,總公司和分公司合并報(bào)表所得稅。 我們公司四季度有虧損,前三季度的盈利繳納了所得稅,第4季的虧損不繳納所得稅,明年一季度還得退稅嗎?如果不退稅可不可以
老師您好,我單位上半年盈利繳納了企業(yè)所得稅9萬(wàn),到年底凈利潤(rùn)虧損,不用交企業(yè)所得稅,我多繳納的企業(yè)所得稅是明年匯算清繳的時(shí)候可以退稅?那如果明年第一季度我公司還盈利,要繳納企業(yè)所得稅,可以從今年多交的抵減嗎?
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書(shū)的問(wèn)題。原產(chǎn)地證明書(shū)當(dāng)中的,出口國(guó),應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說(shuō),兩者都可以填寫(xiě)呢。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?