你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師 去年的所得稅未計提,在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費用,這個應(yīng)該怎么調(diào)整了?
2021年所得稅費用多了一個2020年匯算清繳的和補計提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)。我當時入的時候沒有用未分配利潤調(diào),直接用的所得稅費用
老師,去年年底計提了所得稅,但是今年匯算清繳未繳納所得稅,計提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里,這個怎么做?
老師,去年多計提了5萬的管理費,今天8月的時候,改報表的時候,調(diào)整了這5萬,并繳納所得稅及滯納金,那我8月 該怎么調(diào)整分錄,(個體戶)
老師你好,有這樣一個問題,去年計提所得稅時提多了,計提時:借:所得稅費用 1562.97 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn),實際交了1313.22元,今年我就把去年那張計提的紅沖重新調(diào)整,發(fā)現(xiàn)所得稅費用還有負249.75元,那這個負數(shù)我應(yīng)該怎么處理?謝謝!
事業(yè)單位需要每個季度零申報城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動產(chǎn)證
請問:這道題,無論借方差額,貸方差額,都計入公允價值變動損益對吧
這解釋把我搞暈了,麻煩看下,提高應(yīng)收周轉(zhuǎn)率,是指提高賒銷收入嗎?
靜態(tài)回收期的數(shù)據(jù)是怎么來的
老師,請問勞務(wù)派遣公司可以有臨時工嗎?若有工資怎么發(fā)哈?
老板買了1200元的煙送了客戶,只有小票沒有發(fā)票,這種情況能報銷嗎?
與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金=88 250÷(1+9%)×3%×(7%+3%+2%)≈291.47(萬元),能具體解釋下公式嗎?
第3問求必要收益率,按公式來算=4%+2.4*(3%-4%)=1.6% 為什么答案是4%+2.4*3% ?
公司未簽訂勞動合同,補給員工的雙倍工資違約金需要報員工個稅嗎
@董孝彬老師您好,我對這個可轉(zhuǎn)換債券理解的不好,我感覺有的題考察的比較細膩,您不能給我講一下贖回條款,強制性贖回條款,回售條款,大致意思,大白話最好,為什么會贖回,為什么會回售,我感覺自己還是懵懵懂懂的沒有真正理解,謝謝老師!
以前年度損益調(diào)整 是計入借方還是貸方?
你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅(這里已經(jīng)很清楚說明是借方?。?借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
問錯了問錯了 是這個:以前年度損益調(diào)整,在這個月 結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
你好,是當月結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?