您好,方便發(fā)下題目
老師發(fā)現(xiàn)金我也沒法整那個(gè)角分的呀,所以就按整數(shù)發(fā),這種情況我就做到管理費(fèi)用-其他支出沒問題是吧
老師,我想問下我們是一家整形美容醫(yī)院?,F(xiàn)在就是會(huì)有一種情況出現(xiàn)。就是來(lái)我們醫(yī)院面診的顧客我們不做治療,因?yàn)榧夹g(shù)有限,介紹到其他醫(yī)院去做。這就涉及到我們收取其他醫(yī)院的信息服務(wù)費(fèi),也就是傭金。那收取的這一部分收入我們是不是要做其他業(yè)務(wù)收入呢?
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?