同學你好,這個可以的作廢重開的,只要你開的出紅字信息表
我想請問一下,購方因為銷售返利給我方開了紅字信息表,我在開票系統(tǒng)里開出的發(fā)票貨物名稱顯示詳細見正數(shù)發(fā)票及清單,我該怎么做賬呢?
請問,對方開給我們的,我們作為進項,需要開出紅字信息表,這個紅字信息表的 貨物名稱我們不知道具體開什么,能開:詳見對應正數(shù)發(fā)票及清單嗎?
紅字發(fā)票信息表里面貨物名稱未寫詳見銷貨清單能不能作廢重新填開
已抵扣進項發(fā)票要紅沖,購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開。輸完銷售方名稱、稅號完。貨物或應稅勞務、服務名稱、規(guī)格型號數(shù)量單價這些清單內(nèi)容可以用模板導入嗎?還是只能一條一條手動輸入?因為有幾十條
老師,發(fā)生部分退貨,對方開具紅字信息表,我這邊開負數(shù)發(fā)票不顯示具體貨物名稱,這樣是對的嗎?原來藍字發(fā)票是紙質(zhì)的,有發(fā)票清單,現(xiàn)在負數(shù)發(fā)票顯示詳見對應正數(shù)發(fā)票及清單
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
但是現(xiàn)在已經(jīng)上傳了
上傳后可以作廢重開嗎?
可以作廢重開的,沒問題的
好的。謝謝你了
不客氣,滿意可以五星好評喲