你好,你填寫是銷售貨物那個(gè)行次嗎?
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會自動加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報(bào)利潤表時(shí),營業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
老師小規(guī)模企業(yè)租金收入季度45萬免增值稅?填寫增值稅申報(bào)表第10行不含稅的金額報(bào)表生成的征收率3%不是按5%,如果這樣我手動修改20行小微企業(yè)免稅額5%這樣可以嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報(bào)表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報(bào)表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實(shí)際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?
申請個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照需要什么資料
老師,申請高新技術(shù)需要多久,認(rèn)定條件是啥
個(gè)人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
老師,有沒有大型商場賬務(wù)處理的學(xué)習(xí)資料呢
在兩個(gè)公司都領(lǐng)了工資,個(gè)稅怎么報(bào)
現(xiàn)金日記帳怎么記,怎么出具報(bào)表
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會自動抵扣之前已交的呢
老師你好,公司出口的貨物從工廠到上海,再到泰國港口,簽訂的全程貨代協(xié)議,貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費(fèi)運(yùn)輸發(fā)票,稅率9% 國內(nèi)段港雜費(fèi) 代理海運(yùn)雜費(fèi)免稅 國際段 代理海運(yùn)費(fèi) 免稅 沒有開代理報(bào)關(guān)費(fèi) 報(bào)關(guān)費(fèi)是不是要單獨(dú)開,稅率6%
老師,收到對方的服務(wù)費(fèi)專票,我還不想認(rèn)證,請問怎么記賬?
填寫的不動產(chǎn)那列
你好,這個(gè)不用修改的,不用繳納稅金
不繳納生成3%不用修改?
這個(gè)不用修改的,都是免稅