你好,是的,你的理解是正確的
您好,老師,我們是軟件企業(yè),本月銷售軟件開票5萬(wàn),有稅款,但進(jìn)項(xiàng)抵扣完不需要繳納,請(qǐng)問(wèn)我還可以申請(qǐng)即征即退嗎
老師好,關(guān)于銷售軟件產(chǎn)品即征即退進(jìn)項(xiàng)抵扣問(wèn)題,企業(yè)先收到關(guān)于銷售軟件的發(fā)票,過(guò)了一個(gè)月才銷售軟件并開具發(fā)票,之前的銷售軟件發(fā)票要留到以后銷售軟件時(shí)才能抵扣?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒有實(shí)施,但是對(duì)方要求先開票,目前沒有任何進(jìn)項(xiàng)開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
67.原本企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)總額是4.08,分?jǐn)偟絻身?xiàng)業(yè)務(wù):銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,提供軟件技術(shù)服務(wù) 銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260 萬(wàn)元,因?yàn)橄硎芗凑骷赐苏撸窍鹊滞赀M(jìn)項(xiàng),然后和260×3%比較,計(jì)算納稅金額。所以不再重復(fù)抵扣。剩下可抵扣金額=4.08*35/(260+35)。 為啥要分?jǐn)?/p>
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬