你好, 小規(guī)模納稅人開出專票和普票 會(huì)計(jì)分錄一樣的 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人,自己有開專票,有開普票,這個(gè)普票的增值稅分錄怎么處理。
小規(guī)模納稅人既有專票又有普票,這個(gè)增值稅如何做財(cái)務(wù)處理?分錄的區(qū)別是什么
老師,我們是小規(guī)模納稅人,12月份自己用稅控盤開了一張?jiān)鲋刀悓F?,?qǐng)問怎么做賬務(wù)處理呀?和普票有什么區(qū)別?
我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)認(rèn)定開增值稅電子普通發(fā)票,客戶要求開增值稅專票,有什么區(qū)別?
老師,一般納稅人開的普通發(fā)票,還有小規(guī)模開的增值稅專用發(fā)票,分別如何做分錄呀
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
請(qǐng)問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項(xiàng)未及時(shí)確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們?cè)?023.8月確認(rèn)大金額以前款項(xiàng)的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測(cè)到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們?cè)?023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實(shí)際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會(huì)要求我們按最早時(shí)點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時(shí)點(diǎn)來確認(rèn)收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
的a選項(xiàng)說金融資產(chǎn)的減值是計(jì)入當(dāng)期損益的,但是其他債權(quán)投資的信用減值損失是計(jì)入其他綜合收益,他并沒有計(jì)入當(dāng)期損益哦。這個(gè)a選項(xiàng)是不是也不對(duì)呀?
老師您好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人且只能開專票,這樣我們是否需要轉(zhuǎn)為一般納稅人企業(yè)?
老師,企業(yè)去年11月領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,這個(gè)月才開通稅務(wù),企查查顯示異常,現(xiàn)在是不是要把2024工商年報(bào)先補(bǔ)報(bào)
老師請(qǐng)問,4s店需要有什么經(jīng)營(yíng)范圍或是資質(zhì),可以開具掛牌費(fèi)的發(fā)票
那季末如何結(jié)轉(zhuǎn)
季末普票如果沒達(dá)到45萬,直接轉(zhuǎn)去其他收益, 分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸其他收益