同學(xué)你好,有可能有以前年度損益調(diào)整,或者分紅,或者使用未分配利潤轉(zhuǎn)增資本了。
你好 勾稽關(guān)系 :資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對(duì)股東分配,這里的盈余公積是期末數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)—(盈余公積期末數(shù)—盈余公積期初數(shù))的原因?報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,為什么還會(huì)出現(xiàn)這種情況?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末—期初的值不等于利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)—(盈余公積期末數(shù)—盈余公積期初數(shù))的原因?報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,為什么還會(huì)出現(xiàn)這種情況怎么辦?
利潤表的凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,但是如果計(jì)提了盈余公積,那么是不是利潤表的凈利潤就等于資產(chǎn)負(fù)債表的(盈余公積+未分配利潤)期末-期初
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤的計(jì)算公式為期初未分配利潤+利潤表的本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤-提取盈余公積-對(duì)股東分配+盈余公積彌補(bǔ)虧損。 為什么最后是+
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
這種不相等有問題嗎
企業(yè)所得稅年度匯算調(diào)增所得稅,用的利潤分配-未分配利潤科目調(diào)增企業(yè)所得稅可以嗎?
同學(xué)你好,這種不相等問題不大的,算是正常的。
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅年度匯算調(diào)增所得稅,用的利潤分配-未分配利潤科目調(diào)增企業(yè)所得稅,可以的,但是不建議這樣做,直接按今年的所得稅處理比較好。
但是在稅務(wù)局發(fā)的審核程序里,提示的數(shù)據(jù)異常
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,提示什么呢,麻煩你詳細(xì)描述一下,或者截圖看看,謝謝。
提示的就是我問的問題
同學(xué)你好,這種提示,可以不去理會(huì)的。