就是全部抵扣了,就低于你平時的稅負率
老師,我們是建筑企業(yè),收到小規(guī)模開局的1%的專票稅額是10萬,那我們是不是可以抵進項10萬,有的說這樣有風險什么意思!
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
銷售80萬,進項60萬,是不是60萬進項都可以抵扣?60萬都是專票,我們財務說不可以抵那么多沒有達到稅負水平,什么意思
老師好,我們4月份進項稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個疑問啊,因為我自己已經申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進項稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個東西嗎?我賬務怎么處理呢,我進項都負數(shù)了啊。
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣,進項大于銷項票,稅務來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經到賬了賣了,這樣就交60萬進項這一部分,行不行
老師,稅務出現(xiàn)風險提示,無票收入占總收入40%,怎么會牽扯到個體工商戶呢,什么情況
你好老師個體戶經營超市鞋區(qū)柜臺交給超市10000元押金會計分錄怎么做
幫客戶的客戶開了兩張發(fā)票,掛應收款了,現(xiàn)在又不能對公打款了,有什么好辦法斛決
題11.股票資本成本,0.48*(1+3%)/6+3% 哪里不對了
老師你好:生鮮配送公司魔芋稅率是13%還是免稅的
老師,我上年先結轉成本,進項稅額未抵扣的,但是我進項稅額選錯應交稅費-增值稅-進項稅額,應該是應交稅費-增值稅-待認證進項稅額,我現(xiàn)在怎么做分錄調回來呢
個體工商戶退伍軍人幾年免增值稅和企業(yè)所得稅?免多少
備考注會六門的時間?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
老師好,我們是一般納稅人,單位要買臺車,老板想他個人購買。您說以個人還是單位買更合理。
不懂,舉個列子
低于會有什么情況
就是你要看你平時的稅負率是多少,稅負率=實際繳納的增值稅/當月收入 然后計算如果你60萬的專票全部認證,實際繳納的增值稅/當月收入是不是低于平時月份的
是當月實際繳納的增值稅嗎
你說的平時月份是每個月還是累計,能不能說清楚一點啊
按月計算的,每個月這個稅負率要保持在一個水平上
低于稅負不能抵?
低于日常的稅負率,就要少抵扣一些進項稅發(fā)票
抵了會出現(xiàn)什么情況?現(xiàn)在是領導人要求全部抵,我銷售有那么多啊
全部抵扣,你實際繳納的增值稅少了,低于日常稅負率,容易引起稅務局的關注