不需要交稅的,不用改成1%。
小規(guī)模納稅人,減按1%開(kāi)具的增值稅發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),免稅額是按3%計(jì)算的,需要更改嗎?或者說(shuō)如何填寫(xiě)申報(bào)表。
老師小規(guī)模納稅人申報(bào)表我把數(shù)填到免稅銷(xiāo)售額處,自動(dòng)出來(lái)小企業(yè)免稅額是按3%的數(shù)這樣還用改成1%的數(shù)嗎
打印出來(lái)的銀行承兌匯票是豎著打印的,能否橫著裝訂?因?yàn)椴粰M著裝訂紅色圈出來(lái)的的位置就會(huì)被裝訂進(jìn)去覆蓋著的,所以想問(wèn)下橫著裝訂可以不
年報(bào)時(shí)交的企業(yè)所得稅曾么做賬
老師我們是一般納稅人公司,對(duì)方銷(xiāo)售白酒可以開(kāi)免稅給我們嗎?
對(duì)方公司已清算,我們對(duì)方公司購(gòu)入30多萬(wàn)車(chē),可以用現(xiàn)金付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)這里的累積是一個(gè)孩子每個(gè)月填2000還是1月填20002月填4000這樣累積的
已申報(bào)的增值稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅等還沒(méi)有交稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
個(gè)人所得稅本期收入需要填寫(xiě)的是扣除社保公積金之后的金額 還是未扣除的
老師我有一張23年的發(fā)票。金額25000,其中10000需要紅沖掉。我現(xiàn)在25年可以沖不?到時(shí)候我把那筆賬紅字減少一萬(wàn)。我今年的收入就是負(fù)數(shù)了。我應(yīng)該怎么做?
老師,工商年報(bào)中股東出資信息中認(rèn)繳出資之間,實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填,公司2018年11月成立,注冊(cè)資本金500萬(wàn),
去年的發(fā)票可以紅沖嗎
老師勞務(wù)公司的勞務(wù)成本在資產(chǎn)負(fù)債表里要填寫(xiě)哪項(xiàng)里,就是沒(méi)有轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,因?yàn)闆](méi)有收入
你好,做到存貨里面的。
存貨的在產(chǎn)品里嗎,還是庫(kù)存,
你好 在在產(chǎn)品里面。
老師我在想這個(gè)殘疾人保障金這塊如果不如實(shí)填報(bào)的話會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
后期查到的話,要求你單位補(bǔ)上。
這個(gè)稅局會(huì)查嗎屬于代收
這個(gè)不好說(shuō),不一定,如果他要真要查你的話,這個(gè)能查得出來(lái)。