你好,如果實際要付的金額就是付款金額,那么按照實際付款做賬,多開的進項按比例進項轉(zhuǎn)出
老師,收到的發(fā)票比實際付款金額多怎么走賬
你好公司收到發(fā)票金額比實際付款金額多1.44,應(yīng)該怎樣做賬
收到一張專票,實際付款金額比發(fā)票金額少,多出來的部分怎么做分錄?
收到專票多過實際付款的金額,怎么做賬
老師,收到專票金額12214元,實際付款金額12200元,14元的差額怎么記賬
德邦物流,收款是上海德邦,開票方是杭州德邦,能報銷嗎
老師你好,我們單位是軟件開發(fā)企業(yè),我們自己研究個項目買了一個相關(guān)的設(shè)備,這個設(shè)備是否可計入研發(fā)支出—資本化支出,后期記到無形資產(chǎn)
老師這下面的意思是需要我公司給他扣個稅嗎
我們法人在兩家單位報個稅,另一個單位是0申報,那減除費用標準5000那里需要改嗎
老師好,公司辦公室裝修,收到的發(fā)票上面有PVC板,亞克力板,還有日用雜品*活動鞋子等,請問這個應(yīng)該怎么做會計分錄?
老師,如果我們在產(chǎn)品還沒有生產(chǎn)好就開票出去,這時的成本要怎么暫估還是怎么做?
老師 工商年報中,認繳期限寫到什么時候
老師請教下,在2024年10月份多分攤了一筆費用是2750元當時是 借 管理費用 辦公費2750元 貸 長期待攤 軟件費用2750元 然后在2025年1月份發(fā)現(xiàn) 在2025年就做 借 長期待攤軟件費用 2570元 貸 未分配利潤 2750元 這樣就出現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾機關(guān)系相差2750元,這樣要怎么來調(diào)成一樣的勾機關(guān)系
24年企業(yè)所得稅忘記計提了,25年5月有補繳怎么寫分錄
老師請問一下 科目余額表 貸方 應(yīng)付賬款 出現(xiàn)負數(shù)正常嗎
進項轉(zhuǎn)出怎么做賬呢
借應(yīng)付帳款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出