你是不是之前做了 借成本費用 貸應(yīng)付賬款了?
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
支付水費做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
老師!我們是支付施工費的一方,但是還沒收到施工單位的發(fā)票? 支付施工費 借:應(yīng)付賬款-某某施工單位 貸:銀行 下個月收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-某某施工費
勞務(wù)公司,公司銀行存款給工人發(fā)工資,因工人戶名錯誤交易失敗款項退回,這個分錄要怎么寫?這樣寫對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬~某某 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬~某某
以土地投資某公司,增值稅分錄應(yīng)該怎么寫?借應(yīng)交稅費銷項 貸銀行存款?
老師,臘雞腿的稅率是多少?
我們公司做煤炭貿(mào)易,有一個中間自然人,給我們介紹便宜的煤炭資源,比市面價低30多元,然后給他每噸提成15,這個是傭金是返點還是回扣?他要給我開什么發(fā)票?我代扣個稅時按勞務(wù)報酬扣嗎?
單價820一個,投入50萬掙30%,820一個需要提高到多少錢。
第2問,題目的意思是甲想要乙把電腦轉(zhuǎn)移給丙,本來由甲承擔債務(wù),改由丙來承擔債務(wù),屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,答案表述的是債權(quán)轉(zhuǎn)移,是答案錯了嗎?
第五和第七題能看下嗎,后面答案對不上,是其他題的
老師,實務(wù)寫分錄時后面數(shù)字怎么來的,需要像答案一樣寫算式嗎?
老師 為租房子發(fā)生的差旅費計不計入使用權(quán)資產(chǎn)?
請問物業(yè)公司收取物業(yè)費用預(yù)收賬款科目,下掛的核算項目是每棟樓,如B1、 B2,這樣行嗎?
您好老師,單位投資一個項目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對方未把資金作為股權(quán)而是計入了借款,我們要追回資金,對方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當時投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請問這種情況如何做賬?對方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費用,單獨開一張裝飾裝修費的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
是借固定資產(chǎn)19萬,長期待攤費用13萬貸其他應(yīng)收款32萬嗎
沒有做過
單天支付當天發(fā)票過來
一手交錢一手收發(fā)票
那這個業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有 發(fā)生了借方,應(yīng)付賬款改成成本費用
發(fā)生了沒聽懂什么意思
我是一手交錢一手交貨一手收發(fā)票,第一次作憑證
他不是給你開的技術(shù)服務(wù)嗎?他給你提供了技術(shù)服務(wù)沒有?因為這個不是貨物,你沒有收到貨。
他給我開了技術(shù)服務(wù)費,也提供了技術(shù)服務(wù)費,這個服務(wù)費已結(jié)束
借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用等 進項 貸銀行存款